Objednávky | 34/2019 | Objednávka dodania kyvetových testov,doplnky pre analyzátor fosforečnanov a dávkovač prášku. | HACH LANGE s.r.o. Roľnícka 21 83107 Bratislava | 35899727 | 1917,97€ | 27.08.2019 | |
Objednávky | 37/2019 | Objednávka úpravy telesa kal.polí na umožnenie vstupu nákladných vozidiel a ich vyspádovanie na usmernenie odtoku kalovej vody | Profi Drill,s.r.o. Plavecký Štvrtok 104 900 68 Plavecký Štvrtok 104 | 47389672 | 22801,80€ | 27.08.2019 | |
Faktúry | 0632900077 | Všeobecný materiál | HACH LANGE s.r.o. Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 1758,14€ | 27.08.2019 | |
Faktúry | 1020190069 | Výmena snímača hladiny | ELRES Nitra s.r.o. Trieda Andreja Hlinku 605/25 94901 Nitra | 51938677 | 912,36€ | 26.08.2019 | |
Faktúry | 20190113 | Služba energetického manažmentu | SAMDO s.r.o. Mýtna 1173/41 902 01 Pezinok | 36840190 | 420,00€ | 26.08.2019 | |
Faktúry | 5523568802 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 31,86€ | 26.08.2019 | |
Faktúry | 1450201313 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 119,84€ | 26.08.2019 | |
Faktúry | 3091936135 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 899,20€ | 26.08.2019 | |
Faktúry | 7103102814 | Spotreba energií-el.energia ČOV | ZSE Energia. a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 9629,22€ | 26.08.2019 | |
Faktúry | TH-1913186 | Nájom tlač.zariadení a výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s. Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 47,82€ | 26.08.2019 | |
Objednávky | 33/2019 | Objednávka opravy elektroprevodovky a spojky šnwkového čerpadla YBA 410 | GESS-CZ ,s.r.o. Teplická 26 75301 Hranice | 26867770 | 3096,00€ | 21.08.2019 | |
Faktúry | 6861433056 | Nájom oceľové fľaše | Messer Tatragas,spol.s.r.o. Chalupkova 9 81944 Bratislava | 00 685 852 | 128,64€ | 20.08.2019 | |
Faktúry | 2019107725 | Analýza odpad.vody | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická73 940 02 Nové Zámky | 31329209 | 176,40€ | 16.08.2019 | |
Faktúry | 7621241428 | Spotreba energií-plyn ČOV | ZSE Energia. a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 266,07€ | 16.08.2019 | |
Faktúry | 0141065622 | Zneškodnenie odpadu 07/2019 | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 1364,00€ | 16.08.2019 | |
Faktúry | 201950163 | Dopravné výkony Júl 2019 | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o. Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 314,16€ | 16.08.2019 | |
Faktúry | 4191149894 | Spotreba energie -vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 2289,96€ | 16.08.2019 | |
Faktúry | 4191149895 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 23,58€ | 16.08.2019 | |
Faktúry | 9190245 | Profylaktické práce | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 300,00€ | 16.08.2019 | |
Faktúry | 9190246 | Profylaktické práce | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 960,00€ | 16.08.2019 | |