Faktúry | 202428829 | Materiál k činnosti | I&B TANDEM s.r.o Novozámocká 16/97 949 05 Nitra | 467722456 | 42,20€ | 04.11.2024 | |
Faktúry | 0/0(025)0001/070462 | Čistiace a hygienické potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 233,66€ | 29.10.2024 | |
Faktúry | 1072411017 | Materiál k činnosti | Ptáček-veľkoobchod , a.s. Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | 228,20€ | 23.10.2024 | |
Faktúry | 1072411019 | Materiál k činnosti | Ptáček-veľkoobchod , a.s. Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | 60,12€ | 23.10.2024 | |
Faktúry | 1002410478 | Čerpadlo Grundfos | Ptáček-veľkoobchod , a.s. Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | 2577,55€ | 23.10.2024 | |
Objednávky | 46/2024 | Objednávka kalového čerpadla Grundfos -seg.40.40.2.50B s rezacím zariadením 3x400V , z dôvodu havarijného stavu na základe cenovej ponuky zo dňa 22.10.2024 | Ptáček-veľkoobchod , a.s. Vajnorská 140 831 04 Bratislava | 35814586 | 2147,96€ | 22.10.2024 | |
Faktúry | 7553702120 | Spotreba energií -plyn | ZSE Energia. a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 271,45€ | 22.10.2024 | |
Faktúry | FV-88529/2024 | Monitorovanie vozidiel | Commander Services s.r.o. Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 19,56€ | 21.10.2024 | |
Faktúry | 1491679573 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40 811 09 Bratislava | 47 259 116 | 9,79€ | 21.10.2024 | |
Faktúry | 7663137113 | Spotreba energií-plyn | ZSE Energia. a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 271,45€ | 21.10.2024 | |
Faktúry | 7613050403 | Spotreba energií-el.energia Lesná | ZSE Energia. a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 165,34€ | 21.10.2024 | |
Faktúry | 1020240338 | Zodpovedná osoba | I-secure, s.r.o. Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 240,00€ | 21.10.2024 | |
Faktúry | 0141094768 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 706,20€ | 21.10.2024 | |
Faktúry | FVKR240751 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o. Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 4932,00€ | 21.10.2024 | |
Faktúry | 4241223168 | Spotreba energií-vodné Bezručová | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 2803,75€ | 21.10.2024 | |
Faktúry | 242103067 | Analýza vzoriek vody | Slovenský vodohospodársky podnik Karloveská 2 84104 Bratislava | 36022047 | 363,36€ | 21.10.2024 | |
Objednávky | 44/2024 | Objednávka elektromateriálu v zmysle cenovej ponuky č.24072 zo dňa 17.10.2024 | Elcontrols s.r.o. Veľká komárňanská 16 941 31 Dvory nad Žitavou | 54496390 | 11974,57€ | 21.10.2024 | |
Objednávky | 45/2024 | Objednávka elektromateriálu v zmysle cenovej ponuky č.24073 zo dňa 17.10.2024 | Elcontrols s.r.o. Veľká komárňanská 16 941 31 Dvory nad Žitavou | 54496390 | 12480,00€ | 21.10.2024 | |
Objednávky | 43/2024 | Objednávka separačného zariadenia v zmysle cenovej ponuky zo dňa 10.10.2024 | Aqua4um s.r.o. Clementisova 1 949 01 Nitra | 50 372 777 | 19 550,00€ | 18.10.2024 | |
Faktúry | 7122274156 | Spotreba energií-el. energia ČOV | ZSE Energia. a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 8288,33€ | 18.10.2024 | |