Faktúry | TH-2010200 | Prenájom zariadenia Xerox,výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s. Bojnická 3 83104 Bratislava | 45310106 | 31,94€ | 28.01.2020 | |
Faktúry | 6190771 | Registratúra -preinštal.CD | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 4,20€ | 28.01.2020 | |
Objednávky | 3/2020 | Objednávka tlakového čistenia na uliciach Bitúnková,pri Potoku, Mariánska,prečerpávacie stanice Mást,Bitúnková,Západ,Park,odľahčovacie komory s hrablicami Školská,Zippava | In-kanál,spol.s.r.o. Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 2400,00€ | 27.01.2020 | |
Faktúry | SK01907490 | Regály-archív | RedBird Group s.r.o. Lidická 700/19 60200 Brno | 07321058 | 120,36€ | 27.01.2020 | |
Zmluvy | 066/2020 | zmluva ,,Complete" o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č.066/2020 | Commander Services s.r.o. Žitná 23 83106 Žilina | 51183455 | 22,80€ | 27.01.2020 | |
Zmluvy | | Zmluva o spracúvaní osobných údajov | Commander Services s.r.o. Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | € | 27.01.2020 | |
Faktúry | 1981662 | Regále | RedBird Group s.r.o. Lidická 700/19 60200 Brno | 07321058 | 120,36€ | 27.01.2020 | |
Faktúry | 2019204 | Dodávka a montáž čerpadla a indukčného prietokomeru | CPBA s.r.o. Antolská 6 851 07 Bratislava | 35 888 512 | 13140,00€ | 24.01.2020 | |
Faktúry | 20190183 | Služba energetického manažmentu | SAMDO s.r.o. Mýtna 1173/41 902 01 Pezinok | 36840190 | 420,00€ | 24.01.2020 | |
Faktúry | 2019205 | Miešadlo,prevzdušňovacie elementy,deliaca stena | CPBA s.r.o. Antolská 6 851 07 Bratislava | 35 888 512 | 241,20€ | 24.01.2020 | |
Faktúry | 7161163881 | Spotreba energií-el.energia ČOV | ZSE Energia. a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 10168,78€ | 21.01.2020 | |
Faktúry | 1020200018 | Funkcia zodpovednej osoby-Január 2020 | I-secure, s.r.o. Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 20.01.2020 | |
Objednávky | 02/2020 | Objednávka GPS zariadenia s príslušenstvom a montážou | Commander Services s.r.o. Žitná 23 83106 Bratislava | 51183455 | 480,24€ | 20.01.2020 | |
Faktúry | 0/0(025)0002/004345 | Čistiace a hygienické potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 207,12€ | 20.01.2020 | |
Faktúry | F632931087 | Údržba a servis zariadení | HACH LANGE s.r.o. Roľnícka 21 831 07 Stupava | 50107461 | 780,00€ | 17.01.2020 | |
Faktúry | 19090678 | Materiál k činnosti | Aerzen Slovakia s.r.o. Pezinská 18 90101 Malacky | 35811668 | 757,58€ | 17.01.2020 | |
Faktúry | 4191262811 | Spotreba energie -vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 2292,20€ | 17.01.2020 | |
Faktúry | 4191262812 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 21,34€ | 17.01.2020 | |
Objednávky | 1/2020 | Objednávka meteorologického údaju pre lokalitu Stupava za r.2019 | Slovenský hydrometeorolg.ústav Jeséniova 17 833 15 Bratislava | 00156884 | 56,00€ | 16.01.2020 | |
Faktúry | TH-1915537 | Nájom Xerox,výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s. Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 92,46€ | 13.01.2020 | |