Faktúry | 4211266674 | Spotreba energií-Voda Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 3748,33€ | 17.01.2022 | |
Faktúry | TH-2115524 | Nájom zariadenia HP, výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s. Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 45,47€ | 14.01.2022 | |
Faktúry | 1202113684 | Nájom zariadenia HP, Kyocera | Z+M servis.a.s. Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 43,32€ | 14.01.2022 | |
Faktúry | 1202114882 | Nájom zariadenia HP, Kyocera | Z+M servis.a.s. Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 40,63€ | 14.01.2022 | |
Faktúry | 121/2021 | Manipulácia s kalom | Milan Matúš Záhumenská 1940/6B 90031 Stupava | 34387722 | 294,00€ | 14.01.2022 | |
Faktúry | FV-80442/2021 | Monitoring vozidiel | Commander Services s.r.o. Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 22,80€ | 14.01.2022 | |
Faktúry | 20211214 | BOZP | Matej Gabriška Ing. Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 14.01.2022 | |
Faktúry | 6210651 | Aktualizácia programov | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 8,40€ | 14.01.2022 | |
Faktúry | 202150305 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o. Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 60,00€ | 14.01.2022 | |
Faktúry | 202210001 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o. Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 42,00€ | 14.01.2022 | |
Faktúry | 1020220016 | Funkcia zodpovedná osoba | I-secure, s.r.o. Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 120,00€ | 14.01.2022 | |
Faktúry | 2200005381 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 6,68€ | 14.01.2022 | |
Faktúry | 2200005387 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 6,68€ | 14.01.2022 | |
Faktúry | 499445087 | Prenájom oceľových fliaš | Air Products Slovakia s.r.o. Pribinova 4 811 09 Bratislava | 35755326 | 39,14€ | 14.01.2022 | |
Faktúry | 5654045908 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 31,84€ | 11.01.2022 | |
Faktúry | SK22300003 | Materiál k činnosti | A.T.Shop s.r.o. Borská 2803/75 31600 Plzeň | 26374757 | 286,28€ | 11.01.2022 | |
Faktúry | 2211047485 | Pamäťový disk | AGEM COMPUTERS s.r.o. Panónska 42 851 01 Bratislava | 35692715 | 213,91€ | 10.01.2022 | |
Faktúry | 202110326 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o. Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 39,60€ | 31.12.2021 | |
Faktúry | 2021089 | Dopravné služby | Profi Drill,s.r.o. Nove stavby 104 900 68 Plavecký Štvrtok | 47389672 | 1690,00€ | 31.12.2021 | |
Faktúry | 202150301 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o. Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 65,76€ | 31.12.2021 | |