Faktúry | FV2002106576 | Materiál k činnosti | HAGARD:HAL,spol.s.r.o. Pražská 9 949 11 Nitra | 50111990 | 1034,21€ | 01.06.2020 | |
Faktúry | 31/2020 | Kompenzačné zariadenie | Ján Mudroch,Elektroslužby Prietrž 131 906 11 Prietrž | 35293551 | 1693,38€ | 30.05.2020 | |
Faktúry | 20090202 | Servis zariadení | Aerzen Slovakia s.r.o. Pezinská 18 901 01 Malacky | 35811668 | 810,22€ | 30.05.2020 | |
Faktúry | 121/2020 | Jarná deratizácia | Peter Andrla-Garant DDD Gajary 1190 900 61 Gajary | 50 465 520 | 376,56€ | 30.05.2020 | |
Faktúry | 4201087652 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 81,98€ | 30.05.2020 | |
Faktúry | 01410070103 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 1818,30€ | 30.05.2020 | |
Faktúry | 7131512673 | Spotreba energií-el.energia ČOV | ZSE Energia. a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 8956,25€ | 30.05.2020 | |
Objednávky | 20/2020 | Objednávka opravy vozidla Iveco Eurocargo MA724EH-výmena zadných listových pier | HuStra spol. s.r.o. M.R.Štefanika 174 956 41 Uhrovec | 36318922 | 2382,00€ | 30.05.2020 | |
Objednávky | 21/2020 | Objednávka opravy vozidla Iveco Eurocargo MA724EH | HuStra spol. s.r.o. M.R.Štefanika 174 956 41 Uhrovec | 36318922 | 4728,00€ | 30.05.2020 | |
Faktúry | 20201483 | Okuliare Husquarna-pracovné | CHROME s.r.o. Podzámska 3 949 01 Nitra | 46068279 | 32,00€ | 21.05.2020 | |
Faktúry | 2202008068 | Kancelárske potreby,šiltovky | ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava | 31331131 | 384,00€ | 18.05.2020 | |
Faktúry | V200809 | Kamera k váhe | KRAJSPOL SK s.r.o.,priemyselné a obchodné váhy Závodská cesta 14 010 01 Žilina | 36712736 | 399,00€ | 14.05.2020 | |
Faktúry | V200808 | Kamera k váhe, aplikácia, inštalácia | KRAJSPOL SK s.r.o.,priemyselné a obchodné váhy Závodská cesta 14 010 01 Žilina | 36712736 | 2382,60€ | 14.05.2020 | |
Faktúry | 20200421 | Pracovné odevy-rukavice | V-MALL s.r.o. Zadná 3444/74 900 31 Stupava | 51439018 | 148,68€ | 14.05.2020 | |
Faktúry | 1380411552 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava | 35 848 863 | 131,12€ | 14.05.2020 | |
Faktúry | 2020010 | Školenie vodičov , prvá pomoc | Milton24 s.r.o. Rastlinná 30 851 01 Bratislava | 45926573 | 144,00€ | 14.05.2020 | |
Faktúry | 1020200129 | Funkcia zodpovednej osoby | I-secure, s.r.o. Drobného 1898/23 841 01 Bratislava | 50176382 | 180,00€ | 14.05.2020 | |
Faktúry | 202000412 | Výkon technika BOZP | Matej Gabriška Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 14.05.2020 | |
Faktúry | 20200051 | Služby energetického auditu | SAMDO s.r.o. Mýtna 1173/41 902 01 Pezinok | 36840190 | 420,00€ | 14.05.2020 | |
Faktúry | FV-20330/2020 | Monitorovanie vozidiel | Commander Services s.r.o. Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 22,80€ | 14.05.2020 | |