Faktúry | FVKR240406 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o. Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 6264,00€ | 10.06.2024 | |
Faktúry | TH-2412142 | Prenájom zariadení - výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s. Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 82,14€ | 10.06.2024 | |
Objednávky | 24/2024 | Objednávka ponorného kalového miešadla aj s príslušenstvom | LK Pumpservice Bratislava Kalinčiakova 27 831 04 Bratislava | 31395830 | 6622,00€ | 06.06.2024 | |
Objednávky | 25/2024 | Objednávka odberu kalov z čistenia komunálnych odpad.vôd bez dopravy v množstve do 200 ton | BTT s.r.o. Hrušovská 15 82107 Bratislava | 35944382 | 5800,00€ | 06.06.2024 | |
Objednávky | 26/2024 | Objednávka vývozu kalov z ČOV do Moravského sv. Jánu | Ján Prelec - FEJA Sokolská 111 908 72 Závod | 33 94 53 65 | € | 06.06.2024 | |
Zmluvy | 4465/2024/MP | Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou | Zdravotechnika, s.r.o. Olšovského 228/34 90101 Malacky | 45624160 | € | 06.06.2024 | |
Faktúry | 47/2024 | Havarijné čistenie koryta | Milan Matúš Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 34387722 | 2100,00€ | 05.06.2024 | |
Faktúry | 46/2024 | Manipulácia s kalom | Milan Matúš Záhumenská 1940/6B 900 31 Stupava | 50107461 | 252,00€ | 05.06.2024 | |
Faktúry | FV-101/2024 | ND-materiál k činnosti | Fontana R, s.r.o. Příkop 4 602 00 Brno | 47911972 | 976,70€ | 05.06.2024 | |
Objednávky | 23/2024 | Objednávka odbornej prehliadky a odbornej skúšky el. zariadenia , spotrebičov a náradia | Ján Chudý-SELEKT Jaskový rad 67 831 01 Bratislava | 11640651 | 770,00€ | 04.06.2024 | |
Objednávky | 22/2024 | Objednávka opravy VŠP v.č.5055/08/11, spolu s opravou. | Fontana R, s.r.o. Příkop 4 602 00 Brno | 47911972 | 539,45€ | 03.06.2024 | |
Faktúry | 240017 | Dopravné výkony | Ján Prelec - FEJA Závod 111 90872 Závod | 33945365 | 2106,72€ | 27.05.2024 | |
Faktúry | 20245147 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o. Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 168,00€ | 27.05.2024 | |
Faktúry | 0141092663 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 1255,10€ | 27.05.2024 | |
Faktúry | 5786070299 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 125,15€ | 27.05.2024 | |
Faktúry | 9240506 | Profylaktické práce | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 204,00€ | 27.05.2024 | |
Zmluvy | | Zmluva uzatv. podľa ustanov.§2269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb.Obchod zákonníka v znení neskorších predpisov | Technické služby Stupava s.r.o. Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 43859623 | € | 25.05.2024 | |
Faktúry | 7211130819 | Spotreba energií -el.energia | ZSE Energia. a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 8101,46€ | 22.05.2024 | |
Faktúry | 2024027 | Znalecký posudok | Ing. Ivan Sloboda Kováčska 272/15 900 51 Zohor | 40 646 777 | 250,00€ | 17.05.2024 | |
Faktúry | 20240314 | Výkon technika BOZP | Ing. Matej Gabriška Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 16.05.2024 | |