Faktúry | 0141077350 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 680,90€ | 17.08.2021 | |
Faktúry | 7131684630 | Spotreba energií-el.energia | ZSE Energia. a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 7415,07€ | 17.08.2021 | |
Faktúry | 20210714 | Výkon technika BOZP | Matej Gabriška Ing. Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 17.08.2021 | |
Faktúry | FV-43858/2021 | Monitoring vozidiel | Commander Services s.r.o. Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 22,80€ | 17.08.2021 | |
Faktúry | 202150167 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o. Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 140,04€ | 17.08.2021 | |
Faktúry | 4211158452 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 11,15€ | 17.08.2021 | |
Faktúry | 4211154025 | Spotreba energie -vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 3001,09€ | 17.08.2021 | |
Faktúry | 210499 | Prepravné (vývoz kont) | MJM TRANS s.r.o. Marcheggská 38 900 31 Stupava | 36724203 | 217,20€ | 17.08.2021 | |
Faktúry | 20210414 | Výkon technika BOZP | Matej Gabriška Ing. Reca 434 925 26 Reca | 47075066 | 52,00€ | 17.08.2021 | |
Faktúry | 2021009 | Softwér - mesačný poplatok | iteria s.r.o. Račianska 26/d 83102 Bratislava | 51009102 | 350,00€ | 17.08.2021 | |
Faktúry | 7611926129 | Spotreba energií-plyn | ZSE Energia. a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 242,27€ | 17.08.2021 | |
Faktúry | 3620168019 | práčka | ELEKTROSPED a.s. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava | 35765038 | 551,00€ | 17.08.2021 | |
Objednávky | 16/2021 | Objednávka opravy zobrauzenia stavov na displeji v objekte DT2 | APLIK, spol.s.r.o. Pri Šajbách 1 831 06 Bratislava | 35787775 | 2093,00€ | 12.08.2021 | |
Zmluvy | | Dodatok č.2.k zmluve o pôžičke finančných prostriedkov uzatv. podľa ustanovení §657 a nasl. Občianskeho zákonníka | Mesto Stupava Hlavná 1/24 90031 Stupava | 00 305 081 | 35000,00€ | 12.08.2021 | |
Faktúry | 2100190940 | Všeobecný materiál | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 7,90€ | 09.08.2021 | |
Faktúry | 267034 | Servisný poplatok doch.systém | Innovatrics, s.r.o. Pri vinohradoch 82 831 06 Bratislava | 36280712 | 118,80€ | 09.08.2021 | |
Faktúry | FV-36745/2021 | Monitoring vozidiel | Commander Services s.r.o. Žitná 23 831 06 Bratislava | 51183455 | 22,80€ | 09.08.2021 | |
Faktúry | 2100187931 | Všeobecný materiál | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 40,39€ | 06.08.2021 | |
Zmluvy | 122110225 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distrib.sústavy | Západoslovesnká distribučná,a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava | 36361518 | 125,82€ | 05.08.2021 | |
Faktúry | 0/0(025)00101/044362 | Čistiace a hygienické potreby | Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | 314,51€ | 05.08.2021 | |