Naše činnosti

Zmluva uzatv. podľa ustanov.§2269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb.Obchod zákonníka v znení neskorších predpisov

Na tejto stránke sa nachádzajú objednávky, zmluvy a faktúry. V prípade ak sa Vám nepodarí nájsť niektoré dokumenty kontaktujte nás.

Prílohy
Faktúry212/2018Jesenná deratizáciaPeter Andria - Garant DDD
Gajary 1190 900 61 Gajary
50 465 520320,04€05.12.2018 
Faktúry4181224112Vodné za BezručováBratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava29
358503702602,18€05.12.2018 
Faktúry4181224113Vodné za ČOVBratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
Prešovská 48 826 46 Bratislava 29
3585037032,57€05.12.2018 
Faktúry5518019837Kancelárske potrebyOffice depot,s.r.o.
Prievozská 4/B 821 09 Bratislava
3619238467,67€05.12.2018 
Faktúry7459682390Plyn za ČOV 11/2018ZSE Energia,a.s.
Čulenova 6,P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1
36677281246,80€05.12.2018 
Faktúry1814602Prenájom multifunkčného zariadenia XEROX 7125, výtlačkyCOPY PRINT GROUP,a.s.
Bojnická 3 831 04 Bratislava
4531010654,66€05.12.2018 
Faktúry10180009Oprava MV Nissan Vanette MA213BDBeňka Pavol-AUTOSERVIS BRP
Slovenská 2173/1 90101 Malacky
47741031749,00€05.12.2018 
Faktúry10180008Oprava MV Nissan Vanette MA213BDBeňka Pavol-AUTOSERVIS BRP
Slovenská 2173/1 90101 Malacky
47741031318,00€05.12.2018 
Faktúry10180010Oprava MV Nissan Vanette MA213BDBeňka Pavol-AUTOSERVIS BRP
Slovenská 2173/1 90101 Malacky
477410311039,70€05.12.2018 
Faktúry18043Montáž haly HUPROHUPRO TRADE SE
Štrková 971/10E 01001 Žilina
4737306770,80€03.12.2018 
Faktúry1180000377BetónKAROVIČ, s.r.o.
Vendelínska 51 900 55 Lozorno
36724572600,00€30.11.2018 
Faktúry181028Výmena 75m kanalizácieIn-kanál,spol.s.r.o.
Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava
3577330824 166,67€29.11.2018 
Objednávky40/2018Objednávka výroby a dovozu 3 ks závesných kontajnerov -typ 7,5m3 - ťažkýUNIKOV Nitra spol.s.r.o.
Lehotská 4 949 01 Nitra
46 920 7654050,00€29.11.2018 
Faktúry1207343378Telekomunikačné služby od 01.10.2018 - 31.10.2018O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24 851 01 Bratislava
35 848 863102,04€29.11.2018 
Faktúry00237218Volkswagen TransporterROTKIV spol.s.r.o.Prešov
Košická 22/A 080 01 Prešov
316576054500,00€28.11.2018 
Objednávky41/2018Objednávka na profilaktické práceTOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B 900 31 Stupava
469198051915,20€28.11.2018 
Objednávky42/2018Objednávka dodania a dovozu 25 ton anorganického koagulantu na koaguláciu fosfátov,elimináciu kalu a biologickej peny.DONAUCHEM s.r.o.
Trnavská cesta 30 900 31 Stupava
313592944000,00€27.11.2018 
Faktúry20183125Deramax Odpudzovač ProfiAnna Gdovinová
Osloboditeľov 367/16 094 13 Sačurov
34899961415,00€24.11.2018 
Objednávky37/2018Objednávka výmeny pôvodného snímača hladiny za hydrostatickýELRES Nitra s.r.o.
Trieda Andreja Hlinku 605/25 949 01 Nitra
51 938 677960,30€22.11.2018 
Objednávky38/2018Objednávka poradenských služieb súvisiacich s plánom obnovy verej.kanalizácieCONTROLETO s.r.o.
935 33 Nový Tekov
44392923490,00€22.11.2018 
Prvá stranaPredchádzajúca strana  144 / 183   Nasledujúca stranaPosledná strana

25.05.2024