Faktúry | 0141066115 | Uskladnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 1480,60€ | 11.09.2019 | |
Faktúry | 4191176764 | Spotreba energie -vodné ČOV | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 28,08€ | 11.09.2019 | |
Faktúry | 4191175483 | Spotreba energie -vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava | 35850370 | 2502,23€ | 11.09.2019 | |
Faktúry | 9190235 | Preinštalovanie programu, uzávierka veľkoodberateľov | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 96,00€ | 11.09.2019 | |
Objednávky | 40/2019 | Objednávka 1 ks pedestálu DN 80 258€/ks , 1 ks tesnenie pedestálu 37€/ks | TECHNOTRADING s.r.o. Mudrochova 2 835 27 Bratislava | 31369880 | 295,00€ | 10.09.2019 | |
Faktúry | 190105159 | Všeobecný materiál - prepäťová ochrana | Cb elektro s.r.o. Krivá 25 040 01 Košice 1 | 36584622 | 49,16€ | 10.09.2019 | |
Zmluvy | 02/2019 | Zmluva o dielo uzat. podľa § 536 a násl. Obchod. zákonníka 513/1991 Zb. v platnom znení | CPBA s.r.o. Antolská 6 851 07 Bratislava | 35 888 512 | 66900,00€ | 09.09.2019 | |
Faktúry | TH-1913505 | Nájom Xerox,výtlačky | COPY PRINT GROUP,a.s. Bojnická 3 831 04 Bratislava | 45310106 | 25,81€ | 09.09.2019 | |
Faktúry | 20190812 | Výkon technika BOZP | Matej Gabriška Reca 434 92526 Reca | 47075066 | 52,00€ | 09.09.2019 | |
Faktúry | 9001247081 | Tlačiarenské služby | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 85,67€ | 09.09.2019 | |
Faktúry | FDS5519015758 | Kancelárske potreby | Office depot, s.r.o. Prievozská 4/B 821 09 Bratislava | 36192384 | 95,68€ | 09.09.2019 | |
Faktúry | 60190376 | Polymerný flokulant Preastol 100 kg | MARINER plus s.r.o. Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 372,00€ | 09.09.2019 | |
Faktúry | 190805340 | Záves pedestálu, tesnenie pedestálu | TECHNOTRADING s.r.o. Mudrochova 2 835 27 Bratislava | 31369880 | 1482,00€ | 06.09.2019 | |
Faktúry | 2019108245 | Analýza odpad.vody | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická73 940 02 Nové Zámky | 31329209 | 175,20€ | 06.09.2019 | |
Objednávky | 38/2019 | Objednávka fakturačných podkladov k vyúčtovaniu stočného odberateľov mesta Stupavy | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava | 50107461 | 1000,00€ | 06.09.2019 | |
Faktúry | 2019013 | Zhodnotenie kalu | ELLE Consult, s.r.o. Mesačná 20 821 02 Bratislava | 45251266 | 6011,92€ | 03.09.2019 | |
Objednávky | 35/2019 | Objednávka dodania a zapojenia 2 ks tlakových nádob s membránou | Ferdinand Belanský Robotnícka 13 900 31 Stupava | 32642709 | 1690,00€ | 28.08.2019 | |
Objednávky | 36/2019 | Objednávka vybudovania nájazdovej plošiny pre osadenie odstredivky | Profi Drill,s.r.o. Plavecký Štvrtok 104 900 68 Plavecký Štvrtok 104 | 47389672 | 7083,90€ | 28.08.2019 | |
Objednávky | 34/2019 | Objednávka dodania kyvetových testov,doplnky pre analyzátor fosforečnanov a dávkovač prášku. | HACH LANGE s.r.o. Roľnícka 21 83107 Bratislava | 35899727 | 1917,97€ | 27.08.2019 | |
Objednávky | 37/2019 | Objednávka úpravy telesa kal.polí na umožnenie vstupu nákladných vozidiel a ich vyspádovanie na usmernenie odtoku kalovej vody | Profi Drill,s.r.o. Plavecký Štvrtok 104 900 68 Plavecký Štvrtok 104 | 47389672 | 22801,80€ | 27.08.2019 | |