Objednávky | 53/2019 | Objednávka RD8100 PDLG-príjímača, v zmysle cenovej ponuky č.SNV-551/2019 | Radeton SK s.r.o. Rovná 2 971 01 Prievidza | 36344010 | 4802,40€ | 21.10.2019 | |
Faktúry | VF1-2147/2019 | Obchôdzkový systém | Eletur s.r.o. Dolní Lukavice 107 334 44 Dolní Lukavice | 03472329 | 336,00€ | 18.10.2019 | |
Faktúry | 201950201 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o. Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 224,40€ | 16.10.2019 | |
Faktúry | 201950202 | Dopravné výkony | Verejnoprospešné služby Stupava s.r.o. Dlhá 1248/11 900 31 Stupava | 50081497 | 94,80€ | 16.10.2019 | |
Objednávky | 51/2019 | Objednávka profylaktických prác | TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 46919805 | 453,6€ | 16.10.2019 | |
Faktúry | 20191077 | Rozšírenie kamerového systému | PROFILINE Group,s.r.o. Zohorská 152/44 900 55 Lozorno | 46819118 | 216,00€ | 16.10.2019 | |
Objednávky | 50/2019 | Objednávka dodania a dovozu 25 ton anorganického koagulantu na koaguláciu fosfátov,elimináciu kalu a biologickej peny- donau pac activis | DONAUCHEM s.r.o. Trnavská cesta 82/A 821 02 Bratislava | 31359294 | 5280,00€ | 15.10.2019 | |
Faktúry | 19FV109818 | Pneumatiky na MV | SAMM Slovakia s.r.o. Nádražná 1664/34 900 28 Ivanka pri Dunaji | 50125605 | 156,46€ | 15.10.2019 | |
Faktúry | 29192164 | STN | Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skušobníctvo SR Štefanovičova 3 810 05 Bratislava | 30810710 | 50,50€ | 15.10.2019 | |
Zmluvy | 121930160 | Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy | Západoslovenská distribučná,a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava | 36 361 518 | 2026,44€ | 14.10.2019 | |
Faktúry | 201901748 | Mogul-mazivo | E OIL,s.r.o. Miletičová 25 821 09 Bratislava | 452572256 | 614,78€ | 14.10.2019 | |
Faktúry | 20190141 | Služby energetického manažmentu | SAMDO s.r.o. Mýtna 1173/41 902 01 Pezinok | 36840190 | 420,00€ | 14.10.2019 | |
Faktúry | 60190467 | Polymerný flokulant Preastol 125 kg | MARINER plus s.r.o. Tallerova 4 811 02 Bratislava | 35781564 | 465,00€ | 14.10.2019 | |
Faktúry | 1201910403 | Prenájom zariadení HP, Kyocera | Z+M servis.a.s. Martinčekova 17 821 01 Bratislava | 44195591 | 25,80€ | 14.10.2019 | |
Faktúry | 7230753327 | Spotreba energií-el.energia | ZSE Energia. a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava | 36677281 | 9171,06€ | 14.10.2019 | |
Faktúry | 0141066602 | Zneškodnenie odpadu | FCC Slovensko, s.r.o. Bratislavská 18 900 51 Zohor | 31318762 | 965,80€ | 14.10.2019 | |
Faktúry | 031019 | Oprava a údržba plyn.zariadení | GAS-THERM,s.r.o. Dolná 104/17 900 90 Dubová | 35 899 565 | 250,00€ | 14.10.2019 | |
Faktúry | 4191202245 | Spotreba energie -vodné Bezručova | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava 29 | 35850370 | 2417,99€ | 14.10.2019 | |
Faktúry | FVKR190787 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o. Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 1710,00€ | 14.10.2019 | |
Faktúry | 191244 | Analýza vody | VÚVH-NRL Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5 812 49 Bratislava | 00156850 | 256,68€ | 14.10.2019 | |