Faktúry | 2211024894 | Switch | AGEM COMPUTERS s.r.o. Panónska 42 851 01 Bratislava | 35692715 | 75,43€ | 19.04.2021 | |
Faktúry | 20210314 | Výkon technika BOZP | Matej Gabriška Reca 434 92526 Reca | 47075066 | 52,00€ | 19.04.2021 | |
Faktúry | 5612556355 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 356 97 270 | 31,26€ | 19.04.2021 | |
Faktúry | 20210037 | Materiál k činnosti | Zvartech s.r.o. Mlynské pole 18 90091 Limbach | 35856998 | 240,00€ | 19.04.2021 | |
Faktúry | 1212200198 | Materiál k činnosti- betón | Karovič s.r.o. Vendelínska 51 900 55 Lozorno | 36724572 | 279,24€ | 19.04.2021 | |
Faktúry | 9001394259 | Tlačiarenské služby | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 85,67€ | 19.04.2021 | |
Faktúry | 2145106 | Materiál k činnosti | TECHMAT s.r.o. A.Sládkoviča 2424/191 018 61 Beluša | 36338451 | 21,31€ | 19.04.2021 | |
Faktúry | 3/2021 | Zhodnotenie odpadu | STERCUS s.r.o. Budovateľská 36 064 01 Stará Ľubovňa | 44957157 | 16913,06€ | 14.04.2021 | |
Faktúry | 3021915223 | Stravné lístky | DOXX-stravné lístky , s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | 36391000 | 1071,20€ | 13.04.2021 | |
Objednávky | 11/2021 | Objednávka dodania a uvedenia do prevádzky 2 ks optických kyslíkových sond LDO2 | HACH LANGE s.r.o. Roľnícka 21 831 07 Bratislava | 35899727 | 3668,95€ | 13.04.2021 | |
Zmluvy | 21/18100/063-ZoPz | Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná,a.s. | Západoslovesnká distribučná,a.s. Čulenova 6 816 47 Bratislava | 36 361 518 | € | 12.04.2021 | |
Objednávky | 10/2021 | Objednávka projektovej dokumentácie na napojenie sa na kanalizačnú prípojku | Antalová Darina Valašská 3 811 04 Bratislava | 32059167 | 150,00€ | 30.03.2021 | |
Faktúry | 4240/22021/MP | Zmluva č.4240/2021/MP o odvádzaní a čistení odpad.vôd verejnou kanalizáciou | AQUAGAS SERVIS s.r.o. Nám.Andreja Hlinku 3 83106 Bratislava | 52724301 | € | 29.03.2021 | |
Faktúry | 2100055531 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná 6 010 01 Žilina | 43821103 | 20,53€ | 26.03.2021 | |
Faktúry | 21000513336 | Materiál k činnosti | Stavebniny DEK s.r.o. Kamenná 6 010 01 Žilina | 43 821 103 | 25,16€ | 26.03.2021 | |
Faktúry | 7151378429 | Spotreba energií-el.energia | ZSE Energia. a.s. Čulenova 6, P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1 | 36677281 | 11382,69€ | 26.03.2021 | |
Faktúry | FVKR210207 | Tlakové čistenie | In-kanál,spol.s.r.o. Mlynské Luhy 19 821 05 Bratislava | 35773308 | 2394,00€ | 25.03.2021 | |
Objednávky | 09/2021 | Objednávka pravidelného servisu dúchadiel | Aerzen Slovakia s.r.o. Pezinská 18 901 01 Malacky | 35811668 | 861,26€ | 25.03.2021 | |
Faktúry | 2211019911 | Všeobecný materiál | AGEM COMPUTERS s.r.o. Panónska 42 851 01 Bratislava | 35692715 | 60,96€ | 24.03.2021 | |
Faktúry | FDS5521008132 | Kancelárske potreby | Office depot, s.r.o. Prievozská 4/B 821 09 Bratislava | 36192384 | 191,15€ | 24.03.2021 | |